Faktúra č. 0545/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť