Faktúra č. 0535/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0535/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 1 702,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0090/23
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť