Faktúra č. 0526/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť