Faktúra č. 0517/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0517/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 105,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0054/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť