Faktúra č. 0516/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0516/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 265,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0088/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť