Faktúra č. 0511/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0511/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 12.09.2023
  • Celková hodnota: 1 293,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť