Faktúra č. 0504/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0504/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 19.09.2022
  • Celková hodnota: 1 598,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť