Faktúra č. 0437/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0437/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 1 570,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť