Faktúra č. 0404/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0404/25
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie plynových a tlakových zariadení
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 778,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0083/25
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/25 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií nad rámec predpokladaného objemu: Plynový kotol, NTL rozvod 2x, Plynový kotol K1 2x, Plynový kotol K2 2x, Expanzná nádoba 2x V celkovej cene 778,20€ DSS Giraltovce 00691674 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 0,00 € 07.04.2025 09.05.2025 Objednávka
Tlačiť