Faktúra č. 0401/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0401/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 21.07.2023
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť