Faktúra č. 0383/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0383/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 1 236,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť