Faktúra č. 0379/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0379/25
  • Popis fakturovaného plnenia: posteľné prádlo + prestieradla
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 4 557,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0097/25
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0097/25 Objednávame si u Vás posteľné prádlo v počte 119 ks a biele plachty v počte 119 ks. DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 0,00 € 03.05.2025 12.06.2025 Objednávka
Tlačiť