Faktúra č. 0373/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0373/25
  • Popis fakturovaného plnenia: rýchlovarné konvice
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 37,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0098/25
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0098/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 0,00 € 03.05.2025 12.06.2025 Objednávka
Tlačiť