Faktúra č. 0370/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0370/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 492,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0099/25
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0099/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o 47698150 0,00 € 03.05.2025 12.06.2025 Objednávka
Tlačiť