Faktúra č. 0338/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0338/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 2 490,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť