Faktúra č. 0323/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0323/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 13.05.2025
  • Celková hodnota: 2 497,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť