Faktúra č. 0311/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0311/23
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 547322555
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť