Faktúra č. 0281/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0281/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 3 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073/25
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/25 Objednávame si u Vás komplexnú opravu izieb č.111, 110, 109 v pavilóne D DSS Giraltovce 00691674 Marek Partila 45556393 0,00 € 04.04.2025 05.05.2025 Objednávka
Tlačiť