Faktúra č. 0271/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0271/25
  • Popis fakturovaného plnenia: anténa + skrina TV Hanušovce n/T
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 52,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0070/25
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0070/25 Objednávame si u Vás TV skrinku a anténu na prevádzku v Hanušovciach. DSS Giraltovce 00691674 Rudolf Ľuník - ELEKTRO 44113056 0,00 € 23.04.2025 28.04.2025 Objednávka
Tlačiť