Faktúra č. 0239/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0239/23
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za uloženie TKO
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 155,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť