Faktúra č. 0231/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0231/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 1 934,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0048/23
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť