Faktúra č. 0211/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 2 630,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť