Faktúra č. 0211/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 1 094,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038/23
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť