Faktúra č. 0201/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0201/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 1 831,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/22
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/22 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 0,00 € 01.03.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
Tlačiť