Faktúra č. 0174/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0174/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 364,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0035/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/22 Objednávame si u Vás tovar podľa potreby DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 0,00 € 01.03.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
Tlačiť