Faktúra č. 0168/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 484,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 0,00 € 01.03.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0631/22 nástenné svietidlá DSS Giraltovce 00691674 ElektroAntoš s.r.o. 52447278 39,60 € 10.11.2022 06.12.2022 Faktúra
Tlačiť