Faktúra č. 0167/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0167/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 346,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť