Faktúra č. 0157/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0157/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 2 080,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0041/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/22 potraviny DSS Giraltovce 00691674 MAKOS a.s 35920203 0,00 € 01.03.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0648/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 534,39 € 05.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0639/22 mäso, mäs. výrobkby DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 478,59 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0657/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 622,03 € 08.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0675/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 603,37 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0674/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 698,84 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0682/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 360,27 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
0698/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 559,58 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
0689/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 653,84 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
Tlačiť