Faktúra č. 0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 1 214,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť