Faktúra č. 0139/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/23
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis za obaly
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: -7,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka: