Faktúra č. 0137/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0137/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hydina, mraz. výrobky
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 788,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/24
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0838/24 metod. dni soc. pracov. DSS Giraltovce 00691674 GURMEN s.r.o 44025718 184,60 € 16.12.2024 21.12.2024 Faktúra
Tlačiť