Faktúra č. 0134/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 505,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť