Faktúra č. 0131/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0131/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 1 050,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0522/22 žiarovky DSS Giraltovce 00691674 Rudolf Ľuník 10662642 39,17 € 30.09.2022 17.10.2022 Faktúra
Tlačiť