Faktúra č. 0131/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš - Elektrotransport CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0131/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 1 050,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0522/22 | žiarovky | DSS Giraltovce | 00691674 | Rudolf Ľuník | 10662642 | 39,17 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |