Faktúra č. 0126/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0126/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oopp
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 166,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017/25
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/25 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov v dohodnutom počte. DSS Giraltovce 00691674 LUDUS s.r.o. 31713912 0,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
Tlačiť