Faktúra č. 0125/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0125/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 347,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/22 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 0,00 € 01.03.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0600/22 asfaltovanie spevnených plôch DSS Giraltovce 00691674 Správa a údržba ciest PSK 37936859 15 392,42 € 27.10.2022 10.11.2022 Faktúra
Tlačiť