Faktúra č. 0120/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0120/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 607,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0034/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0720/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,22 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0732/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 194,19 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0743/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 225,12 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0754/23 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 324,28 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Tlačiť