Faktúra č. 0118/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 282,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0033/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0721/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 346,43 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0734/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 284,91 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0761/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 876,61 € 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0744/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 1 023,92 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Tlačiť