Faktúra č. 0117/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0117/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 175,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021/24
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0691/24 Bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 98,96 € 22.10.2024 07.11.2024 Faktúra
0740/24 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 32,52 € 08.11.2024 24.11.2024 Faktúra
0825/24 bezlepkové a DIA potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 46,12 € 11.12.2024 21.12.2024 Faktúra
Tlačiť