Faktúra č. 0114/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK s.r.o
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/24
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky zdvíhacích zariadeniach
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 338,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0028/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0641/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 223,75 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
0654/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 147,82 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
0685/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 343,51 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
0662/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 97,15 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
0676/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 159,77 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
0682/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 207,42 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
0697/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 319,47 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
0700/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 383,80 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
0706/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 237,88 € | 30.10.2024 | 24.11.2024 | Faktúra |