Faktúra č. 0114/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0114/24
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky zdvíhacích zariadeniach
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 338,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0028/24
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0641/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 223,75 € 02.10.2024 26.10.2024 Faktúra
0654/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 147,82 € 04.10.2024 26.10.2024 Faktúra
0685/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 343,51 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0662/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 97,15 € 09.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0676/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 159,77 € 14.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0682/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 207,42 € 16.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0697/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 319,47 € 24.10.2024 07.11.2024 Faktúra
0700/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 383,80 € 25.10.2024 07.11.2024 Faktúra
0706/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 237,88 € 30.10.2024 24.11.2024 Faktúra
Tlačiť