Faktúra č. 0114/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0114/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zemiaky
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 693,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0009/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0684/23 interaktívna tabuľa DSS Giraltovce 00691674 GOTANA GROUP, s.r.o. 47441232 1 693,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
Tlačiť