Faktúra č. 0113/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0113/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz a zneškodnenie TKO
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 180,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0757/23 rekonštrukcia kuchyne DSS Giraltovce 00691674 Svidgas, s.r.o. 36464261 42 369,58 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0758/23 rekonštrukcia kuchyne DSS Giraltovce 00691674 Svidgas, s.r.o. 36464261 69 630,42 € 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Tlačiť