Faktúra č. 0112/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0112/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servírovacie vozíky
  • Dátum doručenia: 23.02.2024
  • Celková hodnota: 236,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/24
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0688/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 643,46 € 21.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0677/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 995,81 € 14.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0699/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 019,65 € 25.10.2024 07.11.2024 Faktúra
0707/24 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 717,83 € 31.10.2024 24.11.2024 Faktúra
Tlačiť