Faktúra č. 0104/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0104/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prevent. lek. prehliadky
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 223,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0650/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 816,57 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0671/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 050,69 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
0677/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 584,20 € 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0688/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 488,24 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
Tlačiť