Faktúra č. 0087/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0087/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hydina, mraz. výrobky
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 986,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/23
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0515/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 487,06 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0506/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 549,80 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0495/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 454,51 € 04.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0541/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 601,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0532/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 591,66 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0524/23 mäso, mäsové výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 280,90 € 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0521/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 444,16 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0543/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 749,66 € 28.09.2023 17.10.2023 Faktúra
Tlačiť