Faktúra č. 0087/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0087/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 383,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/22 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 0,00 € 01.02.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0388/22 kancel. potreby DSS Giraltovce 00691674 Emília Deutschová LUCIA 35245247 190,50 € 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
Tlačiť