Faktúra č. 0084/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0084/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 44,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0338/22 prechodové lišty DSS Giraltovce 00691674 INKOL s.r.o. 47480238 149,31 € 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
Tlačiť