Faktúra č. 0082/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0082/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 316,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021/24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0461/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 158,50 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0425/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 542,46 € 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0466/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 698,75 € 17.07.2024 26.07.2024 Faktúra
0480/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,22 € 05.08.2024 04.09.2024 Faktúra
0484/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,83 € 05.08.2024 04.09.2024 Faktúra
0487/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 398,60 € 05.08.2024 04.09.2024 Faktúra
Tlačiť