Faktúra č. 0081/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0081/23
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 456,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017/23
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0434/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 270,90 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
0432/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 89,15 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
0483/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,86 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
0473/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 52,72 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
0460/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 190,11 € | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
0453/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 668,71 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
0449/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 183,39 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |