Faktúra č. 0080/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0080/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 615,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0018/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0018/22 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 MILK-AGRO, spol. s r.o. 17147786 0,00 € 01.02.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0358/22 tovar na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 10,30 € 12.07.2022 18.07.2022 Faktúra
0356/22 materiál na údržbu DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 267,25 € 30.06.2022 18.07.2022 Faktúra
Tlačiť