Faktúra č. 0077/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0077/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 553,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0464/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 763,69 € 18.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0454/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 440,07 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0486/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 663,27 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
Tlačiť